Si Të Plotësoni Një Kthim Të TVSH-së Në Import

Përmbajtje:

Si Të Plotësoni Një Kthim Të TVSH-së Në Import
Si Të Plotësoni Një Kthim Të TVSH-së Në Import

Video: Si Të Plotësoni Një Kthim Të TVSH-së Në Import

Video: Si Të Plotësoni Një Kthim Të TVSH-së Në Import
Video: Matematikë 4 - Ushtrime dhe problema me njësitë e matjes së gjatësisë. 2024, Mund
Anonim

Tatimpaguesit që importojnë mallra janë të detyruar të paraqesin në inspektoratin tatimor brenda kornizës kohore të përcaktuar deklaratën përkatëse të TVSH-së. Në të njëjtën kohë, procedura për plotësimin dhe dorëzimin e saj ndryshon nga raportimi i zakonshëm, prandaj së pari duhet të njiheni me dispozitat e Urdhrit të Ministrisë së Financave të Federatës Ruse Nr. 69n, datë 07.07.2010.

Si të plotësoni një kthim të TVSH-së në import
Si të plotësoni një kthim të TVSH-së në import

Është e nevojshme

  • - deklarata në 4 kopje;
  • - Deklarata bankare;
  • - ekstrakte të dokumenteve të transportit;
  • - deklaratat e faturave;
  • - ekstrakte të kontratave;
  • - ekstrakte të mesazheve informative.

Udhëzimet

Hapi 1

Përgatitni një paketë dokumentesh që duhet të dorëzohen në zyrën e taksave në vendin e regjistrimit së bashku me deklaratën e TVSH-së gjatë importit. Përbëhet nga një aplikim në 4 kopje, një deklaratë bankare, dokumente transporti, fatura, kontrata, mesazhe informacioni dhe dokumente të tjera që janë përpiluar gjatë importit.

Hapi 2

Plotësoni detajet e ndërmarrjes në faqen e titullit të kthimit të TVSH-së në import. Shënoni kodin e pikës së kontrollit dhe TIN, vendosni numrin e korrigjimit dhe shënoni kodin e periudhës tatimore. Tjetra, vendosni kodin e autoritetit tatimor të cilit është dorëzuar deklarata, dhe kodin e kontabilitetit, i cili është 400, nëse raportimi është dorëzuar në vendin e regjistrimit të tatimpaguesit. Pas kësaj, plotësoni informacionin rreth tatimpaguesit: emri i kompanisë, kodi KVED, adresa ligjore dhe aktuale, numri i telefonit të kontaktit.

Hapi 3

Plotësoni pjesën 1 të deklaratës së TVSH-së së importit. Në rreshtin 010 vendosni kodin OKATO dhe në rreshtin 020 - kodin KBK. Shënoni në rreshtin 030 shumën e taksës që pretendohet për pagesë për mallrat e importuara, e cila është e barabartë me shumën e rreshtave 031-035. Linja 031 pasqyron taksën e llogaritur për mallrat e blera; në linjë 032 - taksa për produktet e përpunuara; në linjë 034 - tatimi mbi mallrat që janë marrë në bazë të një marrëveshje të kredisë tregtare; në linjë 034 - tatimi mbi mallrat e importuara në bazë të një marrëveshje qiraje. Pas kësaj, në linjën 040, është e nevojshme të shënohet vlera e mallrave të importuara, të cilat përjashtohen nga taksimi.

Hapi 4

Reflektoni shumën e akcizës së pagueshme në buxhet për mallrat e importuara në seksionin 2 të deklaratës së TVSH-së. Specifikoni kodin e llojit të mallrave me akcizë, njësinë e matjes së bazës tatimore dhe shumën e saj. Llogaritja e bazës tatimore jepet veçmas për secilin lloj të akcizës në Shtojcën e deklaratës.

Hapi 5

Dorëzoni deklaratën e TVSH-së për import tek autoriteti tatimor jo më vonë se dita e 20-të e muajit tjetër pas datës kur mallrat e importuar janë pranuar për llogari. Në këtë rast, ju mund t'i transferoni raportet personalisht te inspektori, t'i dërgoni ato përmes kanaleve telekomunikuese ose të përdorni postën me një listë të bashkëngjitjeve.

Recommended: