Çdo sipërmarrës individual i paguan para furnitorit për mallrat dhe merr para nga blerësit. Këto operacione bëhen me ndihmën e porosive hyrëse dhe dalëse të parave të gatshme. Arkëtari regjistron numrat dhe shumat e tyre në librin e parave të gatshme, dhe shefi i kontabilitetit harton pasqyrat financiare bazuar në të dhënat e librit.
Është e nevojshme
kompjuter, internet, letër A4, letër karboni, stilolaps, vulë kompanie, kalkulator, të dhëna për të ardhurat dhe shpenzimet
Udhëzimet
Hapi 1
Forma e librit të parave të gatshme miratohet me dekretin e Goskomstat të Rusisë të datës 18.08.98, Nr. 88. Një sipërmarrës individual duhet të ketë vetëm një libër parash.
Hapi 2
Shkruani emrin e plotë të biznesit tuaj në faqen e titullit të librit të parave të gatshme.
Vendosni emrin e njësisë strukturore në fushën e duhur nëse keni një organizatë të madhe.
Hapi 3
Shkruani kodin e organizatës tuaj në përputhje me Klasifikuesin Gjithë-Rus të Ndërmarrjeve dhe Organizatave.
Hapi 4
Vendosni muajin për të cilin plotësohet libri i parave të gatshme dhe vitin aktual. Shkruaj muajin me fjalë, vitin me numra arabë.
Hapi 5
Kur plotësoni librin e parave të gatshme, ju lutemi vini re se çdo fletë e tij mbahet në dy kopje dhe shkruhet nën një kopje të karbonit. Kopja e parë depozitohet në librin e parave të gatshme, e dyta bashkangjitet raportit të arkëtarit.
Hapi 6
Vendosni numrin në numra arabë, muajin me fjalë dhe vitin me numra arabë në fletën që plotësoni.
Hapi 7
Shkruani numrin e dokumentit në përputhje me numrin e porosive hyrëse ose dalëse të parave të gatshme.
Hapi 8
Në kolonën "Nga kush është marrë ose kujt i është lëshuar" shkruani emrin e organizatave të palëve.
Hapi 9
Numri i llogarisë korresponduese, nën-llogarisë duhet të tregohet në përputhje me llogaritë e kontabilitetit të faturës së shpenzimit të fondeve.
Hapi 10
Në fushat "Të ardhurat" dhe "Shpenzimet", tregoni përkatësisht shumat e porosive të parave hyrëse ose dalëse.
Hapi 11
Plotësoni kolonën "Bilanci në fillim të ditës" në përputhje me gjendjen në fund të një dite më parë.
Hapi 12
Shtoni të gjitha faturat dhe shpenzimet sekuenciale. Shfaqni shumat totale për pranimin dhe shpenzimin e fondeve
Hapi 13
Zbrit shumën e shpenzimit nga fatura. Plotësoni kutinë e Bilancit të Fundit të Ditës.
Llogaritni veçmas kostot e pagave, përfitimeve shoqërore dhe bursave. Shkruani shumën në fushën e duhur.
Hapi 14
Në secilën fletë të librit të arkës, arkëtari vendos nënshkrimin e tij, shkruan një transkript të nënshkrimit. Tregon numrin e porosive hyrëse dhe dalëse me fjalë.
Hapi 15
Kontabilisti vendos firmën e tij në secilën fletë të librit të parave të gatshme, shkruan mbiemrin dhe inicialet e tij.
Hapi 16
Në fund të muajit, në librin e parave të gatshme, shënoni numrin e fletëve të numëruara dhe të lidhura. Krye llogaritari dhe menaxheri vendosin nënshkrimet, mbiemrat dhe inicialet e tyre. Certifikoni librin e parave të gatshme me vulën e ndërmarrjes.