Fillimi me kontabilitetin duke përdorur softuerin 1C: Enterprise, duhet të plotësoni cilësimet fillestare të aplikacionit dhe të shtoni bilancet e llogarisë. Në këtë rast, grafiku i punës i llogarive i miratuar nga politika e kontabilitetit të ndërmarrjes krahasohet me grafikun e llogarive të përdorur nga 1C, pas së cilës të dhënat futen përmes llogarisë ndihmëse 00.
Udhëzimet
Hapi 1
Përcaktoni datën e fillimit për llogaritjen e kompjuterit. Ky mund të jetë fillimi i një muaji, tremujori ose viti raportues, në varësi të politikave të miratuara të kontabilitetit të ndërmarrjes. Vendosni datën e punës, d.m.th. data e hyrjes së bilancit. Duhet të jetë më herët se data e fillimit të kontabilitetit. Për shembull, dita e fundit e periudhës raportuese të mëparshme.
Hapi 2
Vendosni një periudhë për totalin e kontabilitetit. Për ta bërë këtë, shkoni te menuja "Shërbimi", seksioni "Opsionet" dhe zgjidhni skedën "Totali i Kontabilitetit". Periudha duhet të zgjidhet në krahasim me datën e regjistrimit të gjendjeve të llogarisë, në mënyrë që analiza e tyre të kryhet ose në fund të periudhës, ose në fillim. Kryeni një rillogaritje të plotë duke zgjedhur seksionin "Menaxhimi i totalit të kontabilitetit" në menunë "Operacionet".
Hapi 3
Shtoni bilancet e llogarisë. Postimet në objektet analitike të kontabilitetit dhe llogaritë e bilancit, si dhe nën-llogaritë duhet të futen në korrespondencë me llogarinë 00 "Ndihmëse", dhe gjendjet në llogaritë jashtë bilancit pasqyrohen nga një hyrje e thjeshtë që tregon një llogari. Kini kujdes kur përcaktoni llogaritë në programin 1C: Ndërmarrja, pasi ato ndryshojnë pak në numërim nga llogaritë e kontabilitetit.
Hapi 4
Kontrolloni që bilancet e sakta të llogarisë janë futur duke përdorur raportin standard. Për ta bërë këtë, shkoni në menunë "Raportet" dhe zgjidhni "Bilanci i Qarkullimit". Ju gjithashtu mund të klikoni në butonin përkatës në shiritin e veglave. Bilancet janë futur në mënyrë korrekte nëse shuma e debitit është e barabartë me shumën e kredisë. Nëse në raportimin në llogarinë 00 është formuar një bilanc jo-zero, atëherë janë bërë gabime gjatë hyrjes.
Hapi 5
Ato duhet të rregullohen duke ekzekutuar komandën "Drill Down", e cila zbulon informacion të detajuar në lidhje me parametrat e raportit. Për të redaktuar, klikoni në butonin "Open Document", bëni korrigjime, pastaj mbyllni të gjitha dritaret përveç raportit të kërkuar, dhe klikoni dy herë në butonin "Update".