Nëse një sipërmarrës ka disa pika të shitjes, ai mund të ketë një problem me marrjen parasysh të mallrave dhe tërheqjen e bilanceve në kohën e auditimit. Për të lehtësuar punën e një llogaritari, ekziston një numër i madh i programeve kompjuterikë që sigurojnë automatizimin e kontabilitetit.
Është e nevojshme
- - llogaritësi,
- - një kompjuter,
- - qasje në internet.
Udhëzimet
Hapi 1
Kontabiliteti më i thjeshtë i mallrave dhe shitja e tyre me pakicë, e cila është e mundur pa përdorur një kompjuter, kryhet sipas formulës: "Të ardhurat" - "Të ardhurat" = "Bilanci i llogaritur". Në marrjen e mallrave, përfshini mallrat me çmimin e blerjes, kthimet nga blerësit, marzhet tregtare. Në kurriz, duhet të merrni parasysh shënimin e mallrave, zbritjet për klientët, fshirjen e mallrave, kthimin tek furnitorët, të ardhurat nga shitjet dhe kostot e tjera të paguara përmes arkëve të dyqanit. Si rezultat, bilanci përfundimtar, ose i llogaritur, mbetet.
Hapi 2
Shuma e marrë gjatë inventarit do të pasqyrojë bilancin aktual. Diferenca ndërmjet bilancit të llogaritur dhe aktual është një mungesë.
Hapi 3
Me ndihmën e një programi kontabël, parimi i kontabilitetit ruhet, por procesi është më i shpejtë dhe më i mirë. Instaloni programin në kompjuterin tuaj. Hapni faqen kryesore, plotësoni detajet e organizatës, llojin e taksimit.
Hapi 4
Kapitalizoni të gjitha mallrat në "Magazinë". Për ta bërë këtë, futni elementin e menusë "Directories", nën-artikullin "Depot". Krijoni tre depo. Emërtoni ata "Qendror", "Bukë 1 turn", "Bukë 2 ndryshim"
Hapi 5
Plotësoni formularin për postimin e mallrave në magazinën Qendrore. Mos i kaloni parametrat, plotësoni të dhënat për furnizuesit, për pagesën, çmimet e blerjes dhe marzhet e tregtisë.
Hapi 6
Ju lutemi shkruani të gjitha mallrat e regjistruara personave të përgjegjshëm. Për ta bërë këtë, hapni skedën "Shënimet e dërgesës" dhe shkruani të gjitha mallrat në një faturë. Caktoni marrësin e mallrave "Khlebny 1 turn"
Hapi 7
Lëvizni artikullin te ky marrës duke klikuar në butonin përkatës. Mund të përdorni çelësat kyç Shift + F12.
Hapi 8
Përdorni fletën e inventarit për të transferuar mbetjet. Për ta bërë këtë, shkoni te skeda "Ndryshimi i bukës 1", zgjidhni skedën "Operacionet" në menunë, nën-artikullin "Bilancet", pastaj "Raportin e inventarit".
Hapi 9
Plotësoni dokumentin si një "Dëftesë Dërgimi" dhe zhvendoseni atë në artikullin e menusë "Buke 2 turn". Mallrat që nuk janë përfshirë në "listën e inventarit" konsiderohen të shitura. Duhet të regjistrohet në faturën "Shitjet". Përdorni çelësat kyç Insert dhe Shift + F10.
Hapi 10
Shitësi duhet të dorëzojë aq para sa është marrë në total në këtë faturë. Më pas plotësoni "Raportin e Parave të Gatshme" për 1 turn, i cili do të pasqyrojë situatën mbi bilancet dhe mungesat. Sipas rezultateve të ndërrimit, nuk duhet të ketë mbetje në depon e ndërrimit Khlebny 1.
Hapi 11
Për të përpiluar raporte, përdorni opsionin "Raporti i magazinierit", "Raporti i arkës" dhe "Raporti i përgjithshëm për kompaninë".